
老師好,金碟做賬,上個月已經(jīng)結(jié)賬,報表也已出,發(fā)現(xiàn)憑證做錯。之前做的分錄是:借:銀行存款7萬,貸:預(yù)付賬款7萬。正確應(yīng)該是要做借:銀行存款7萬,貸:其他應(yīng)付款7萬,要怎么調(diào)賬?
答: 你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。
老師 我的往來賬過渡預(yù)付賬款科目6月:收票85000,付款51000,掛賬34000借:工程施工85000貸: 預(yù)付賬款51000預(yù)付賬款34000 借:預(yù)付賬款51000 貸:銀行存款510007月結(jié)算,扣下保證金借:預(yù)付賬款34000貸:銀行存款29750 其他應(yīng)付款4250這樣過渡的預(yù)付賬款金額為:85000,而實際付款80750,差異4250,為質(zhì)保金。我怎么調(diào)整分錄,使預(yù)付賬款的往來賬金額=實際付款金額?
答: 您好,您因為是質(zhì)保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師您好!您看我這樣做對不對哈 銀行付租金的時候A公司 我是這么做的 借: 其他應(yīng)付款--A 貸: 銀行存款 現(xiàn)在我收到A公司的發(fā)票 我是這么做的 借:預(yù)付賬款--租金A公司 貸:其他應(yīng)付款--A公司
答: 你好,租金是幾月份開始的


o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-05-26 11:06
o(* ̄▽ ̄*)o 追問
2020-05-26 11:07
玲老師 解答
2020-05-26 11:21