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送心意

大海老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-05-26 11:13

您好,稅控盤維護費支付維護費時,
借:管理費用 280
貸:銀行存款 280
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
貸:管理費用 280
已經(jīng)入賬了預(yù)付賬款,可以紅字沖銷,再做以上分錄。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-26 11:14

不是,我是先付了款,發(fā)票還沒有收到還沒有抵扣。。。。

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-26 11:15

而且你那個表述也不對吧,應(yīng)該是借:管理費用(紅字)吧。。。。

大海老師 解答

2020-05-26 11:23

收到發(fā)票了沖預(yù)付賬款,管理費用借方紅字也可以。
借:管理費用 280
貸:預(yù)付賬款 280
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280
借:管理費用 -280

o(* ̄▽ ̄*)o 追問

2020-05-26 11:28

你不知道財務(wù)軟件費用不能貸方嗎,如果我不知道的話,按你說的做貸方:管理費用,那就做錯了。。。。

大海老師 解答

2020-05-26 11:30

有的財務(wù)軟件設(shè)置是可以在貸方,不過您說的正確,最好紅沖。

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你好,可以直接調(diào)整科目,把預(yù)付賬款調(diào)到其他應(yīng)付款。
2021-05-20 16:38:58
您好,您因為是質(zhì)保金抵往來款了,才會不一致的,除非是您保證金先做收會,然后再做付款
2019-08-09 12:35:37
您好,稅控盤維護費支付維護費時, 借:管理費用 280 貸:銀行存款 280 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(減免稅款) 280 貸:管理費用 280 已經(jīng)入賬了預(yù)付賬款,可以紅字沖銷,再做以上分錄。
2020-05-26 11:13:38
你好,租金是幾月份開始的
2020-01-07 19:13:06
收到退回來的的預(yù)付賬款最好將之前老板以個人名義付出去的回單一起作為原始憑證
2018-11-07 14:07:46
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