老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開(kāi)什么發(fā)票 問(wèn)
涉及土建的開(kāi)建筑服務(wù),不涉及的開(kāi)修理修配勞務(wù) 答
@郭老師,別的公司開(kāi)業(yè)我們送花藍(lán)的費(fèi)用做什么?是做 問(wèn)
同學(xué)你好 你計(jì)入銷售費(fèi)用招待費(fèi) 答
你好,我想問(wèn)一下上繳給工會(huì)的單位部分工會(huì)費(fèi),開(kāi)差 問(wèn)
上繳的工會(huì)經(jīng)費(fèi),為何要開(kāi)差額發(fā)票? 答
老師你好,我們是物業(yè)公司2021-2023年停車(chē)收入是按 問(wèn)
借:銀行存款、 貸利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 答
老師您好,我們?cè)O(shè)備改造對(duì)方公司給我們開(kāi)什么發(fā)票 問(wèn)
只涉及軟件,不涉及硬件 ? 答

1.購(gòu)入一批A材料,買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅0.9萬(wàn)元。材料未入庫(kù),款項(xiàng)用銀行存款支付。2.購(gòu)入B材料一批200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)用商業(yè)匯票結(jié)算。3.上述A材料到貨,驗(yàn)收入庫(kù)4.購(gòu)入一批C材料,買(mǎi)價(jià)300萬(wàn)元,增值稅39萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),至月末,結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)。作以上經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄
答: 你好 1.購(gòu)入一批A材料,買(mǎi)價(jià)100萬(wàn)元,增值稅13萬(wàn)元,運(yùn)費(fèi)10萬(wàn)元,增值稅0.9萬(wàn)元。材料未入庫(kù),款項(xiàng)用銀行存款支付。 借,在途物資 110 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)13.9 貸,銀行存款123.9 2.購(gòu)入B材料一批200萬(wàn)元,增值稅26萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)用商業(yè)匯票結(jié)算。 借,原材料200 借,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)增進(jìn)26 貸,應(yīng)付票據(jù)226 3.上述A材料到貨,驗(yàn)收入庫(kù) 借,原材料110 貸,在途物資110 4.購(gòu)入一批C材料,買(mǎi)價(jià)300萬(wàn)元,增值稅39萬(wàn)元,材料已驗(yàn)收入庫(kù),至月末,結(jié)算單據(jù)尚未到達(dá)。 借,原材料——暫估300 貸,應(yīng)付賬款——暫估300
請(qǐng)問(wèn)老師,12月4日,收到第八機(jī)械廠托收承付結(jié)算單,經(jīng)審核同意,已通知銀行存款,怎么做會(huì)計(jì)分錄
答: 您好,一開(kāi)始計(jì)入是其他貨幣資金吧
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
結(jié)算銀行存款利息會(huì)計(jì)分錄
答: 借銀行存款 借財(cái)務(wù)費(fèi)用利息收入(紅字)

