
老師去年暫估的成本,今年發(fā)票開回來了,金額是相等的,怎么做賬
答: 你好 紅沖暫估,借;應(yīng)付賬款——暫估,貸;庫存商品等科目 根據(jù)取得的發(fā)票做賬,借;庫存商品等科目,貸;應(yīng)付賬款等科目
去年暫估了成本,今年回來的票少,今年怎么沖暫估呀,暫估的多,實(shí)際的少,是12月做的暫估
答: 你好 之前暫估的分錄咋做的
我是一名會計(jì),想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,去年暫估的成本,今年5月拿回來,開票的時間是今年5月,怎么做賬呢
答: 沖銷去年暫估的分錄,然后重新進(jìn)行賬務(wù)處理即可 涉及到損益的通過以前年度損益調(diào)整處理

