
管理費用-辦公費多計提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費用-辦公費,還是借管理費用-辦公費 負數(shù)?
答: 是借管理費用-辦公費 負數(shù)? 管理費用不能做貸方,除了結(jié)轉(zhuǎn)損益
請問下老師我墊付二百多元買的憑證裝訂機開了專票,現(xiàn)在我報銷分錄應該怎么做?我做的借管理費用一辦公費貸現(xiàn)金怎么感覺不對呀?是不是還要做個分錄?
答: 您好!你如果是小規(guī)模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫應交稅費-應交增值稅-進項稅額。
一名會計如何讓領(lǐng)導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好,請問為什么分錄要分為管理費用,辦公費,1700;管理費用,辦公費4800,為啥不可以合并?
答: 你好,其實是可以合并的


隱... 追問
2020-05-26 15:25
maize老師 解答
2020-05-26 15:37