
管理費(fèi)用-辦公費(fèi)多計(jì)提了200,如何做沖銷分錄?是貸管理費(fèi)用-辦公費(fèi),還是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)?
答: 是借管理費(fèi)用-辦公費(fèi) 負(fù)數(shù)? 管理費(fèi)用不能做貸方,除了結(jié)轉(zhuǎn)損益
請(qǐng)問下老師我墊付二百多元買的憑證裝訂機(jī)開了專票,現(xiàn)在我報(bào)銷分錄應(yīng)該怎么做?我做的借管理費(fèi)用一辦公費(fèi)貸現(xiàn)金怎么感覺不對(duì)呀?是不是還要做個(gè)分錄?
答: 您好!你如果是小規(guī)模就這樣就可以了。如果是一般納稅人就還要在借方寫應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額。
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
你好,請(qǐng)問為什么分錄要分為管理費(fèi)用,辦公費(fèi),1700;管理費(fèi)用,辦公費(fèi)4800,為啥不可以合并?
答: 你好,其實(shí)是可以合并的
老師,我們分錄里有管理費(fèi)用-辦公費(fèi),管理費(fèi)用-辦公費(fèi)(大賽),這個(gè)會(huì)有沖突嗎?
辦公室租用的私人房東,房東在外國(guó)要等幾個(gè)月回來后再去開票,那每個(gè)月支付的分錄可以直接做管理費(fèi)用-租金么,
7月份發(fā)6月份的工資,在7月份計(jì)提發(fā)放可以嗎?還有員工的工資,一部分是辦公室的入到管理費(fèi)用,另一部分是外面做工程施工的入到工程施工成本科目里,幫看下截圖分錄這樣可以嗎


鄒老師 解答
2016-11-08 15:22
鄒老師 解答
2016-11-08 15:39