
您好!我想問(wèn)一下所得稅減免額如何做會(huì)計(jì)分錄。計(jì)提所得稅=利潤(rùn)總額×25%。借:所得稅費(fèi)用,貸:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅。那減免額如何做會(huì)計(jì)分錄
答: 你好! 借:應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅 貸:營(yíng)業(yè)外收入
所得稅費(fèi)用=當(dāng)期所得稅?遞延所得稅;當(dāng)期所得稅是不是指應(yīng)交所得稅???“應(yīng)納稅所得額=稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)+納稅調(diào)整增加額?納稅調(diào)整減少額”,“稅前會(huì)計(jì)利潤(rùn)”是指營(yíng)業(yè)利潤(rùn)、利潤(rùn)總額還是凈利潤(rùn)?。?/p>
答: 你好!這個(gè)是利潤(rùn)總額的了
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)本月利潤(rùn)總額為600000元。本月應(yīng)交所得稅費(fèi)用為150000元,將所得稅費(fèi)用轉(zhuǎn)入利潤(rùn)類賬戶。會(huì)計(jì)分錄怎么寫(xiě)?
答: 您好, 借:本年利潤(rùn) 150000 貸:所得稅費(fèi)用 150000

