APP下載
吳小懶
于2020-05-27 09:45 發(fā)布 ??1612次瀏覽
路老師
職稱: 注冊會計師,中級會計師,稅務師
2020-05-27 09:45
您好,一般用其他應收款反映
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
老師,我公司臨時拆借給別人公司的借款分錄怎么做?用其它應收款還是應收賬款?
答: 您好,一般用其他應收款反映
17年有4筆應收款項,金額共2萬,剛催收的時候還能找到對方,到18年,已找不到對方聯(lián)系不上了。請問下,這4筆總金額2萬的應收賬款,賬務上我應該怎么處理?具體的分錄是如何?
答: 你好,如果確實找不到對方了,就提壞賬準備。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
前任會計把已收款未開票的工程收入寫在了 應收賬款的貸,5月開了票,這筆分錄該怎么做了
答: 你好,這個是跨年了嗎?
我錄銀行時發(fā)現(xiàn)并沒有應收賬款對應,隨意這筆銀行收款分錄怎么做?
討論
應收賬款中A客戶多收款沖抵B客戶的應收,分錄該怎樣做?
老師 做內(nèi)賬 租賃按金是老板自己給的 分錄是借 其它應收賬款--金泰達貸其它應付款--王總 這樣對嗎
請問,第四的分錄借方是應收賬款還是應付賬款??
企業(yè)內(nèi)賬,期初數(shù)據(jù)應付賬款100弄錯了方向,實際上是應收賬款100,這怎么調(diào)整,具體的分錄是怎樣的?
路老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
★ 4.99 解題: 5348 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)