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送心意

郭老師

職稱初級會計(jì)師

2020-05-27 10:25

對方給你返錢就可以,或者是你們從貨款里面扣除。

慧慧 追問

2020-05-27 10:25

怎么返錢

郭老師 解答

2020-05-27 10:26

你扣他多少錢?他給你多少錢

郭老師 解答

2020-05-27 10:26

開負(fù)數(shù)發(fā)票是一樣的。

慧慧 追問

2020-05-27 10:27

賬務(wù)怎么處理,做收入嗎?

郭老師 解答

2020-05-27 10:32

借銀行存款貸營業(yè)外收入,你不給他開發(fā)票的情況下。

慧慧 追問

2020-05-27 10:41

對方不愿開紅字發(fā)票

郭老師 解答

2020-05-27 10:46

你有服務(wù)的經(jīng)營范圍,你可以開服務(wù)類的。

郭老師 解答

2020-05-27 10:47

要么你們就少要一部分錢,然后不開發(fā)票。

慧慧 追問

2020-05-27 10:51

沒有貨款沖減,只能直接收款

郭老師 解答

2020-05-27 10:55

如果不開發(fā)票,你們可以少要錢,你直接借銀行存款貸營業(yè)外收入,不需要交增值稅。

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相關(guān)問題討論
對方給你返錢就可以,或者是你們從貨款里面扣除。
2020-05-27 10:25:39
您好,是購買方退貨了嗎?還是發(fā)票開錯重新開具正確的發(fā)票?
2019-09-16 08:43:47
你好,是的,是按退回部分開工資發(fā)票
2020-05-28 20:52:24
首先確定你的發(fā)票是專用發(fā)票還是普通發(fā)票 (一)增值稅專用發(fā)票沖紅 一 紅字申請 1、開具紅字增值稅專用發(fā)票申請單(蓋公章和發(fā)票專用章) 1.1按要求填寫.防偽開票系統(tǒng) →發(fā)票管理→紅字發(fā)票申請單→填寫相關(guān)資料→ 導(dǎo)出《申請單》,導(dǎo)出的《申請單》拷入U盤,提供給稅局。 1.2開具紅字專用發(fā)票理由:(例:由于我司開給購買方的貨物名稱錯誤,購買方無法認(rèn)證 2、發(fā)票聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章) 3、抵扣聯(lián)復(fù)印件(原件查驗(yàn),復(fù)印件蓋公章) 4、開具發(fā)票的次月內(nèi)來辦理需銷方書面報告(蓋公章) 開具發(fā)票的次月后來辦理需購貨方書面報告(蓋購方公章) 5、一般納稅人資格證復(fù)印件(蓋公章) 注意:開具紅字通知單在開票日起90天內(nèi)辦理,一份發(fā)票對應(yīng)填寫一份紅字申請單,附一套完整的資料,申請單上注明購貨方尚未認(rèn)證【因?yàn)橐坏┌l(fā)票認(rèn)證抵扣了,就應(yīng)當(dāng)是購方向當(dāng)?shù)囟惥謾C(jī)關(guān)提出紅字發(fā)票申請】。 復(fù)印件并加蓋“此復(fù)印件由我司提供,與原件相符”章。 二、取到了紅字申請單通知書后,如果稅控系統(tǒng)→負(fù)數(shù)(如果稅局沒有提供電子版的,就選擇“直接開具”→輸入通知書單號→輸入發(fā)票代碼及發(fā)票號碼,看顯示出來的數(shù)據(jù)是否就是你所要做紅字的。確定的話,就放入新的發(fā)票,打印出來就可以了。 三、負(fù)數(shù)發(fā)票的記賬聯(lián)用于你們公司做帳的,其余兩聯(lián)與原來開局的兩聯(lián)發(fā)票,連同《紅字申請通知書》都要保存好,下次購買發(fā)票的時候,稅局驗(yàn)舊的時候后一同
2015-11-24 13:42:49
借原材料 負(fù)數(shù) 進(jìn)項(xiàng)稅額 負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款 負(fù)數(shù),收藍(lán)字做借原材料 進(jìn)項(xiàng)稅額 貸應(yīng)付賬款,
2020-05-08 17:13:21
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