老師,您好,公司A是從前一公司B變更而成的,公司B,有 問(wèn)
直接做往來(lái)內(nèi)部調(diào)整分錄 答
你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,我們無(wú)償使用主管部門(mén)提供的辦 問(wèn)
你好,那你打算計(jì)入什么科目,這個(gè)有多少金額。 答
我們給給自然人結(jié)算工資,要代扣勞務(wù)報(bào)酬,還需要他 問(wèn)
您好,個(gè)體不用申報(bào),一般是公司才要申報(bào) 答
請(qǐng)問(wèn)公司收到贈(zèng)送的貨物后期會(huì)銷(xiāo)售怎樣入賬 問(wèn)
您好, 借:庫(kù)存商品 貸:營(yíng)業(yè)外收入 答
老師 你好~請(qǐng)問(wèn)產(chǎn)假工資如何算的?例如稅前工資是8 問(wèn)
?同學(xué)您好,很高興為您解答,請(qǐng)稍等 答

您好,請(qǐng)問(wèn)假設(shè)以前年度有稅務(wù)虧損(100萬(wàn))確認(rèn)了25萬(wàn)遞延所得稅資產(chǎn),今年彌補(bǔ)以前年度虧損,分錄這樣做對(duì)嗎:借:所得稅費(fèi)用-遞延所得稅 25應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交所得稅 25貸:遞延所得稅資產(chǎn) 25 所得稅費(fèi)用-當(dāng)期所得稅 25
答: 你好,同學(xué)。是的,分錄處理 是對(duì)的
以前年度虧損需要記:借:遞延所得稅資產(chǎn)貸:所得稅費(fèi)用嗎?
答: 同學(xué)您好,是的沒(méi)錯(cuò),這 是要的
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師好,以前年度可彌補(bǔ)虧損確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)嗎?
答: 您好,您若有未來(lái)有足夠的盈利,可以確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)。


楊楊媽媽 追問(wèn)
2020-05-27 16:39
小林老師 解答
2020-05-27 16:51