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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-28 08:16

勞務(wù)公司給你開了發(fā)票的部分你直接計入費(fèi)用就行,就是直接計入研發(fā)支出就可以了,不用通過應(yīng)付職工薪酬

樸老師 解答

2020-05-28 08:17

你有發(fā)票就可以稅前列支的,不用通過應(yīng)付職工薪酬

小老虎75 追問

2020-05-28 08:21

老師,這樣的話,匯算清繳做研發(fā)費(fèi)用加計扣除明細(xì)表時就不好統(tǒng)計了。這些員工事實(shí)上是我們公司員工,報銷也在我們公司,為了在北京交個稅有買房資格才通過勞務(wù)公司工資的。通過應(yīng)付職工薪酬沒錯吧?

樸老師 解答

2020-05-28 08:26

你們報個稅才是應(yīng)付職工薪酬的,你收到勞務(wù)發(fā)票計入研發(fā)支出就可以了

我公司一部分研發(fā)部員工通過勞務(wù)公司代發(fā)工資(開具發(fā)票),我是這樣做分錄的:?
當(dāng)月計提時,?
借:研發(fā)支出
貸:應(yīng)付職工薪酬
下月發(fā)放時,
借:應(yīng)付職工薪酬
貸:其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司
借:其他應(yīng)付款-勞務(wù)公司
貸:銀行存款
應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅等
我在月底申報個人所得稅的時候,就不申報勞務(wù)公司的那部分工資,只申報余下的部分職工工資。請問這樣的處理有問題嗎?這樣勞務(wù)公司的那部分允許稅前列支嗎?稅務(wù)比對的時候會不會造成差異?求高手指導(dǎo)?
我看網(wǎng)上說這部分員工不跟我公司簽訂合同不屬于我公司成員,不應(yīng)計入應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)該計入其他應(yīng)付款,那我是不是不應(yīng)該從應(yīng)付職工薪酬走?直接省略那一部分,從其他應(yīng)付款走就好?
知識擴(kuò)展:個人所得稅(personal income tax)是調(diào)整征稅機(jī)關(guān)與自然人(居民、非居民人)之間在個人所得稅的征納與管理過程中所發(fā)生的社會關(guān)系的法律規(guī)范的總稱。英國是開征個人所得稅最早的國家,1799年英國開始試行差別稅率征收個人所得稅,到了1874年才成為英國一個固定的稅種。

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勞務(wù)公司給你開了發(fā)票的部分你直接計入費(fèi)用就行,就是直接計入研發(fā)支出就可以了,不用通過應(yīng)付職工薪酬
2020-05-28 08:16:31
此問題已經(jīng)給予回復(fù) 借;其他應(yīng)收款 60貸;應(yīng)交稅費(fèi)-個人所得稅60
2016-02-17 20:54:09
你好! 計提時: 借:管理費(fèi)用/制造費(fèi)用等 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資 發(fā)放時 借:應(yīng)付職工薪酬-工資 貸:其他應(yīng)付款-個人社保費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 銀行存款 銀行扣個稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交個人所得稅 貸:銀行存款 銀行扣社保 借:管理費(fèi)用-社保 其他應(yīng)付款-個人社保 貸:銀行存款
2018-03-11 19:01:23
您好!你發(fā)放的時候是現(xiàn)金就貸現(xiàn)金。
2017-03-13 09:22:11
你好,通過應(yīng)付職工薪酬,應(yīng)交稅費(fèi)核算
2017-03-02 15:37:44
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