- 送心意
樸老師
職稱: 會計師
2020-05-28 11:40
你好,1.計提工資
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——工資
2 計提社保(企業(yè)部分)
借:××費用(管理/銷售等)
貸:應付職工薪酬——社保
3 次月發(fā)放工資時
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——社保(個人部分)
應交稅費——應交個人所得稅
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金
4 上交杜保
借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分)
其他應收款——社保(個人部分)
貸:銀行存款或現(xiàn)金
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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24

你好
借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
2019-10-17 16:02:12

您好
計提
借:管理費用——工資
管理費用——單位社保費/公積金
貸:應付職工薪酬——工資
應付職工薪酬——單位社保費/公積金
發(fā)放工資
借:應付職工薪酬——工資
貸:其他應收款——個人社保費/公積金
銀行存款
繳納社保
借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金
其他應收款——個人社保費/公積金
貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04

你好,同學。
你2月計提了結(jié)轉(zhuǎn) 到營業(yè)外收入。
你3月正常計提,交納處理。
2020-04-04 14:24:41

計提保險費時,需要從三個方面來寫會計分錄:
計提工資時:
借:管理費用--工資A,
貸:應付職工薪酬/應付工資A。
發(fā)放工資時:
借:應付職工薪酬/應付工資A,
貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款B,其他應付款--保險(個人負擔部分)C(應該還會涉及到個人所得稅的問題)。
繳納社保時:
借:管理費用--社保(單位負擔部分)D,
其他應付款--保險(個人負擔部分)C,
貸:銀行存款。
一
2020-07-06 15:55:35
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