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送心意

樸老師

職稱會計師

2020-05-28 11:40

你好,1.計提工資

借:××費用(管理/銷售等) 
貸:應付職工薪酬——工資 

2 計提社保(企業(yè)部分)

借:××費用(管理/銷售等)  
貸:應付職工薪酬——社保 

3 次月發(fā)放工資時 

借:應付職工薪酬——工資 
貸:其他應收款——社保(個人部分) 
應交稅費——應交個人所得稅 
庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 

4 上交杜保 

借:應付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 
其他應收款——社保(個人部分) 
貸:銀行存款或現(xiàn)金

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計提借管理費用-工資/社保/公積金(單位負擔的) 貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金(單位負擔的) 發(fā)工資 借應付職工薪酬-工資 貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的) 應交稅費-個稅 銀行存款 繳納社保 借應付職工薪酬-社保/公積金(單位負擔的) 其他應收款/其他應付款(個人負擔的) 貸銀行存款
2023-02-02 13:54:24
你好 借;管理費用等科目,貸;應付職工薪酬——社保
2019-10-17 16:02:12
您好 計提 借:管理費用——工資 管理費用——單位社保費/公積金 貸:應付職工薪酬——工資 應付職工薪酬——單位社保費/公積金 發(fā)放工資 借:應付職工薪酬——工資 貸:其他應收款——個人社保費/公積金 銀行存款 繳納社保 借:應付職工薪酬——單位社保費/公積金 其他應收款——個人社保費/公積金 貸:銀行存款
2019-04-15 11:58:04
你好,同學。 你2月計提了結(jié)轉(zhuǎn) 到營業(yè)外收入。 你3月正常計提,交納處理。
2020-04-04 14:24:41
計提保險費時,需要從三個方面來寫會計分錄: 計提工資時: 借:管理費用--工資A, 貸:應付職工薪酬/應付工資A。 發(fā)放工資時: 借:應付職工薪酬/應付工資A, 貸:庫存現(xiàn)金/銀行存款B,其他應付款--保險(個人負擔部分)C(應該還會涉及到個人所得稅的問題)。 繳納社保時: 借:管理費用--社保(單位負擔部分)D, 其他應付款--保險(個人負擔部分)C, 貸:銀行存款。 一
2020-07-06 15:55:35
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