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送心意

立紅老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-05-28 13:18

你好,按要求總賬是不能用活頁賬的,應是訂本賬

發(fā)嗲的過客 追問

2020-05-28 13:24

那訂本帳需要空頁嗎還是可以一個科目一頁

發(fā)嗲的過客 追問

2020-05-28 13:24

活頁是有兩頁在那里

立紅老師 解答

2020-05-28 13:30

你好,訂本賬中如果業(yè)務比較多的業(yè)務可以預留一到二頁的空頁。

發(fā)嗲的過客 追問

2020-05-28 13:31

如果一頁可以寫完需要嗎

立紅老師 解答

2020-05-28 13:31

你好,如果一頁可以寫完,是不需要的。

發(fā)嗲的過客 追問

2020-05-28 13:32

第一次寫這個,只要做一個月的

立紅老師 解答

2020-05-28 13:41

你好,總賬一般如果業(yè)務不多,第個月末登記 一次就可以

發(fā)嗲的過客 追問

2020-05-28 13:47

老師那個總賬的編號怎么寫,然后里面賬頁也沒有編號

立紅老師 解答

2020-05-28 13:48

你好,這個是科目的號,比如庫存現(xiàn)金,是1001

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相關問題討論
就是一種,說法不同而已
2016-04-09 10:25:38
是的,會計總賬和總分類賬沒有區(qū)別。 總賬是指總分類賬簿,也稱總分類賬。
2020-03-09 15:04:27
一個概念,總分類賬也稱總賬,是按總分類賬戶(會計科目)進行分類登記的賬簿。
2020-02-21 22:23:14
不是,軟件賬也有總賬,明細賬的
2021-08-18 10:28:59
如果已經(jīng)有數(shù)據(jù)就無法修改,只能將數(shù)據(jù)清理,然后修改
2024-03-21 21:06:29
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精選問題
  • 老師,您好,我們做6月份賬的時候,發(fā)現(xiàn)業(yè)務網(wǎng)6月份開

    按 權責發(fā)生制 處理: 6 月做 暫估入賬 (因差旅費屬 6 月實際發(fā)生 ),借 “管理 / 銷售費用 - 差旅費” 貸 “其他應付款” ;7 月收票后,先紅字沖回暫估,再按發(fā)票正常入賬(附發(fā)票 )。

  • 老師好,我們6月開票的稅費13%(銷售貨物):100225.66

    1. 異地預繳增值稅時 由于是個人掃碼支付,后續(xù)需要企業(yè)對個人進行報銷,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 貸:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 2. 企業(yè)報銷個人預繳款時 借:其他應付款 - [個人姓名] 570.07 貸:銀行存款 570.07 3. 月末結轉增值稅 結轉銷項稅額: 將銷售貨物和異地建筑服務產(chǎn)生的銷項稅額進行結轉,賬務處理為: 借:應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 13%(銷售貨物 ) 100225.66 應交稅費 - 應交增值稅(銷項稅額) - 9%(異地建筑服務 ) 2478.55 貸:應交稅費 - 未交增值稅 102704.21 4. 正常申報時抵減預繳稅款 在填寫附表四和主表進行抵減后,賬務處理如下: 借:應交稅費 - 未交增值稅 570.07 貸:應交稅費 - 預交增值稅(異地建筑服務預繳 ) 570.07 5. 繳納剩余增值稅稅款 計算出抵減預繳稅款后應繳納的增值稅金額,假設為 X 元(X = 102704.21 - 570.07 ),進行繳納時: 借:應交稅費 - 未交增值稅 X 貸:銀行存款 X

  • 老師好,這道11題母題,根據(jù)公式,是不是有問題?我代入

    同學你好,能把題目貼上來么?

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    你好,這個按照產(chǎn)權轉移數(shù)據(jù)。 第二個是按照工程合同 第三個也是按照工程施工

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