
老師,年末發(fā)現(xiàn)以前月份的管理費(fèi)用少結(jié)轉(zhuǎn)了年末可以怎么調(diào)賬呢
答: 你好 你之前已經(jīng)做費(fèi)用了還是沒做費(fèi)用
去年12月定制了一批工衣,全部入了管理費(fèi)用。員工每件承擔(dān)10%的費(fèi)用,本月收回了這10%,需要沖銷去年12月的管理費(fèi)用的10%。但因?yàn)?2月已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)損益了,現(xiàn)在怎么調(diào)整?
答: 你好,借銀行存款等 貸以前年度損益調(diào)整,借以前年度損益調(diào)整 貸應(yīng)交稅費(fèi)-所得稅,借利潤分配 貸以前年度損益調(diào)整
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,我在5月的管理費(fèi)用中有筆工資及福利22097.2,區(qū)最后結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用,變成了22617.2。請問怎么調(diào)整?
答: 看你下你計(jì)提的是不是多了


麥子caitlin 追問
2020-05-28 14:23
meizi老師 解答
2020-05-28 14:29
麥子caitlin 追問
2020-05-28 14:30
meizi老師 解答
2020-05-28 14:36
麥子caitlin 追問
2020-05-28 14:37
meizi老師 解答
2020-05-28 14:41