
老師、您好、單位往來賬很亂、客戶給我們油卡抵應收款、老板直接用油卡給了我們下游、以前代理記賬也不知道,導致應收應付都沒有消、應為沒有任何單據(jù)的、請問老師這種是不處理好還是怎么弄?
答: 建議先找雙方對往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯誤清理妥當。否則往來賬長期混亂,對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務(wù)還是正常入賬
老師好,請教下我們原來代理記賬老師應收賬款明細沒有分清楚,現(xiàn)在我要調(diào)的話發(fā)現(xiàn)總數(shù)據(jù)和開票自己做的表也對不起來,請問這怎么辦呢
答: 先按明細調(diào)整,無法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計入應收賬款-其他,待以后再做處理
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
外賬之前讓代理記賬公司給做的,有90萬的應收款一直掛著,可以用內(nèi)賬收的票據(jù)賬嗎? 這筆款之前已收回不過走的內(nèi)賬,沒走外,這筆款有必要沖了嗎?可以一直掛著嗎?
答: 最好想辦法沖掉吧
我們有筆備注的借款100萬,公司戶轉(zhuǎn)法人個人的,為什么代理記賬的還給我們說的是應收款只有65萬借款,請問哈可以掛在其他科目嗎?
因代理記賬公司的錯誤,把很多應收做成應收,把應收做成應付。兩年的賬都是這么錯下來的,比如甲公司是客戶,代理記賬做成應付了。直接調(diào)整分錄是:借:應收賬款-甲 貸:應付賬款-甲 ,對嗎?
老師,我公司新建內(nèi)賬外賬,原來代理記賬公司做的,請問現(xiàn)在外賬預收賬款應收賬款,外賬期初余額要入到內(nèi)賬期初余額中嗎?


kaka 追問
2020-05-28 17:25
文靜老師 解答
2020-05-28 17:34
文靜老師 解答
2020-05-28 17:38
kaka 追問
2020-05-28 17:40
文靜老師 解答
2020-05-28 17:57