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送心意

文靜老師

職稱高級會計師,中級會計師,會計學講師

2020-05-28 16:46

建議先找雙方對往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯誤清理妥當。否則往來賬長期混亂,對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務(wù)還是正常入賬

kaka 追問

2020-05-28 17:25

是沒有給代賬的單據(jù)、但是我調(diào)整的話也給不了我任何單據(jù)的 收了客戶應(yīng)收直接給了下家是油卡 沒有任何記錄和單據(jù)的 我想我就算清楚什么原因 也沒有單據(jù)給我做附件?。?/p>

文靜老師 解答

2020-05-28 17:34

并不是讓你直接下賬,同學。是建議你先對賬,核對除了油卡還有沒有其他出入。最終可以憑協(xié)議和情況說明作為附件調(diào)整賬面記錄

文靜老師 解答

2020-05-28 17:38

我的建議是一種積極主動的工作方式,同學。當然這是你接手前的歷史遺留問題,應(yīng)該由前任承擔責任,你不介入也是可以的。但是從長遠來看,這樣放著不太利于你開展后期工作。

kaka 追問

2020-05-28 17:40

明白老師說的了、我可以憑往來詢征函這類調(diào)整,對嗎?

文靜老師 解答

2020-05-28 17:57

不能,同學。這個只是對賬工具,建議寫一個協(xié)議,比如以對方賬面記錄為準,調(diào)整本公司應(yīng)收賬款,雙方蓋章。

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建議先找雙方對往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯誤清理妥當。否則往來賬長期混亂,對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務(wù)還是正常入賬
2020-05-28 16:46:04
先按明細調(diào)整,無法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計入應(yīng)收賬款-其他,待以后再做處理
2020-03-20 16:58:09
同學,你好,這個相當于你收到以款了,當時的應(yīng)收賬款確認收入,應(yīng)該有個借方的,你沒有嗎?
2020-12-31 10:10:48
最好想辦法沖掉吧
2017-07-28 08:25:15
你好,這個款項確實有收回嗎
2017-07-26 09:40:20
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