
老師好,請教下我們原來代理記賬老師應收賬款明細沒有分清楚,現(xiàn)在我要調的話發(fā)現(xiàn)總數(shù)據(jù)和開票自己做的表也對不起來,請問這怎么辦呢
答: 先按明細調整,無法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計入應收賬款-其他,待以后再做處理
老師、您好、單位往來賬很亂、客戶給我們油卡抵應收款、老板直接用油卡給了我們下游、以前代理記賬也不知道,導致應收應付都沒有消、應為沒有任何單據(jù)的、請問老師這種是不處理好還是怎么弄?
答: 建議先找雙方對往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯誤清理妥當。否則往來賬長期混亂,對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務還是正常入賬
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,請問之前月份有筆帳本來是應收款的,但是因為之前沒有開發(fā)票,所以收到款的時候代理記賬公司記賬在了應收賬款的貸方,所以現(xiàn)在就造成了貸方有余額,那這個我現(xiàn)在要怎么辦呢?
答: 同學,你好,這個相當于你收到以款了,當時的應收賬款確認收入,應該有個借方的,你沒有嗎?
因代理記賬公司的錯誤,把很多應收做成應收,把應收做成應付。兩年的賬都是這么錯下來的,比如甲公司是客戶,代理記賬做成應付了。直接調整分錄是:借:應收賬款-甲 貸:應付賬款-甲 ,對嗎?
老師,我公司新建內賬外賬,原來代理記賬公司做的,請問現(xiàn)在外賬預收賬款應收賬款,外賬期初余額要入到內賬期初余額中嗎?
我們有筆備注的借款100萬,公司戶轉法人個人的,為什么代理記賬的還給我們說的是應收款只有65萬借款,請問哈可以掛在其他科目嗎?

