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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務師

2020-03-20 16:58

先按明細調整,無法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計入應收賬款-其他,待以后再做處理

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先按明細調整,無法區(qū)分的數(shù)據(jù),可先計入應收賬款-其他,待以后再做處理
2020-03-20 16:58:09
建議先找雙方對往來賬,分析差額大小及原因,如果有記賬錯誤清理妥當。否則往來賬長期混亂,對你開展工作不利。對賬過程中的有往來業(yè)務還是正常入賬
2020-05-28 16:46:04
你好,可以寫兩個科目對沖就可以的。
2021-12-20 09:43:54
同學,你好,這個相當于你收到以款了,當時的應收賬款確認收入,應該有個借方的,你沒有嗎?
2020-12-31 10:10:48
最好想辦法沖掉吧
2017-07-28 08:25:15
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