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送心意

湯貴彬老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-05-29 10:37

同學,你好,你上個月的分錄如何填寫的

weilin? 追問

2020-05-29 10:39

暫估:借原材料貸應付,,領用:借生產成本貸原材料,,結轉:庫存商品貸生產成本

湯貴彬老師 解答

2020-05-29 10:49

紅沖暫估 原來分錄 不變金額負數(shù) 再做發(fā)票金額的分錄

weilin? 追問

2020-05-29 10:50

材料賬上已經做領用了,我可以直接沖成本嗎

湯貴彬老師 解答

2020-05-29 10:54

材料也是要沖材料的原來的借方雖然已經領用,但是你的預估大于實際,成本也是要沖

weilin? 追問

2020-05-29 10:58

那會造成我這個月的材料賬面金額減少,因為這筆是重復估了,所以不會有發(fā)票過來了

湯貴彬老師 解答

2020-05-29 11:02

或者你可以去調整上月的憑證

weilin? 追問

2020-05-29 11:21

老師,我在沖回的時候做了借生產成本,貸應付賬款,那沖材料分錄怎么做

湯貴彬老師 解答

2020-05-29 11:42

同學,你好,沖回的分錄,就是原來的正確分錄的,負數(shù),對應一筆
估:借原材料 負數(shù)  貸應付,,領用:借生產成本 負數(shù) 負數(shù)  貸原材料負數(shù),,結轉:庫存商品 負數(shù) 貸生產成本  負數(shù)

weilin? 追問

2020-05-29 11:44

但是,老師,我做了鉛筆畫圈的這筆沖回的分錄,那還需要材料一借一貸負數(shù)金額嗎

湯貴彬老師 解答

2020-05-29 11:49

同學,你借方和貸方多要沖的呀,你按照原來的分錄,寫相反的分錄

weilin? 追問

2020-05-29 11:51

我好像把這兩個沖回的分錄合并了,那我再補一個借原材料負數(shù),貸原材料負數(shù)嗎?因為是上個月做的沖回上上個月的賬

湯貴彬老師 解答

2020-05-29 11:57

是的,好像你是合并后在沖的,你把之前的分錄,全部沖回,這樣不會有遺漏

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你好,第三個分錄應該是暫估成品入庫,其它的是正確的少,如果沖回的話,暫估的結轉的成本需要沖回去。
2021-06-21 09:39:01
同學,你好,你上個月的分錄如何填寫的
2020-05-29 10:37:36
你好,生產領用了是需要結轉到生產成本的
2017-12-01 13:52:13
生產領用時借生產成本的原材料。
2023-06-29 11:54:49
可以紅沖你多暫估的成本
2019-07-12 18:53:59
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