
暫估入庫金額與來票金額不一致。U8如何處理
答: 您好,應(yīng)當(dāng)是將暫估分錄全部紅字沖回,按正確金額(發(fā)票)重新做賬,體現(xiàn)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅。
請(qǐng)問老師,上月暫估入庫,已付貨款,次月收到的發(fā)票金額與暫估入庫的金額一致,應(yīng)該如何處理賬務(wù)?
答: 你好,沖紅上月暫估分錄(紅字金額) 在按照發(fā)票做憑證。
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
暫估入庫跨年沖回怎么處理 暫估金額和實(shí)際開票回來的金額不一致
答: 你好,沖銷暫估,根據(jù)發(fā)票入賬就是了
原材料暫估入庫按未稅金額入的,后來開的普通發(fā)票來?,F(xiàn)在按原來暫估入庫的金額來沖暫估對(duì)嗎?若是這樣材料入庫表與系統(tǒng)對(duì)不上,如何處理
上月做的庫存商品暫估入庫與這個(gè)月到的發(fā)票金額不一致 沖暫估的時(shí)候如何做賬啊 暫估金額大于實(shí)際發(fā)票數(shù)

