APP下載
心愿
于2020-06-01 14:15 發(fā)布 ??830次瀏覽
張艷老師
職稱: 注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
2020-06-01 14:16
您好,您已經(jīng)將減免稅款轉入轉出未交增值稅,再轉入增值稅--這已經(jīng)做結轉了,月末不需要再做結轉了。
心愿 追問
2020-06-01 14:24
那5月結轉增值稅的時候還需要做這筆嗎?
2020-06-01 14:25
2020-06-01 14:26
老師 不好意思 手機系統(tǒng)延遲 發(fā)了這么多條
張艷老師 解答
2020-06-01 14:27
不需要做了,因為您已經(jīng)做了結轉這筆增值稅的分錄了嘛。
2020-06-01 15:33
是這樣嗎借:應交稅費-轉出未交增值稅280貸:應交稅費-減免稅款280借:應交稅費-未交增值稅280貸:應交稅費-轉出未交增值稅280,如果是這樣的話,未交增值稅的280月末也不需要再結轉了嗎?
2020-06-01 15:34
1、是這樣做分錄2、不再結轉了。
2020-06-01 15:36
好的 謝謝 我再捋捋
2020-06-01 15:38
不客氣的,祝您學習愉快、工作順利,能幫到您就是最好了!
微信里點“發(fā)現(xiàn)”,掃一下
二維碼便可將本文分享至朋友圈。
結轉增值稅時,若有增值稅減免,是不是應交增值稅-未交增值稅=轉出未交增值稅-減免增值稅
答: 您應該是小規(guī)模納稅人吧?
轉出未交增值稅=銷項-進項-減免=未交增值稅
答: 您好!是的。就是這樣的。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
轉出未交增值稅和減免稅款這里顯示負數(shù)的?
答: 這個要具體看你公司的會計處理。從負數(shù)判斷應該是轉出未交增值稅未結轉造成的。 減免稅額應該是發(fā)生時在借方在貸方顯示借方的發(fā)生額就按負數(shù)顯示了。
減免稅款為什么不在一開始轉入轉出未交增值稅科目
討論
稅控盤的280元年費減免的時候是計入減免稅款,請問結轉增值稅時是借轉出未交增值稅貸未交增值稅嗎?
老師,請問那個減免稅款一條龍下來的分錄具體是怎樣的呢?借:管理費用貸:現(xiàn)金借:應交稅金-應交增值稅-減免稅款貸:管理費用請問那個減免稅款的借方余額如何結轉了?月末是要把減免稅額結轉到未交增值稅抵扣銷項稅嗎??借:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-減免稅款借:應交稅金-應交增值稅-未交增值稅貸:應交稅金-應交增值稅-轉出未交增值稅??
老師,您好,我想問下,就是我在4月減免稅款有280元發(fā)生,但是月末的時候沒有結轉,報稅時候已經(jīng)報了,5月調整的話,將減免稅款轉入轉出未交增值稅,再轉入增值稅,那月末要怎么結轉啊?
木木老師:減免稅款金額在借方才對呀!轉出未交增值稅金額不對吧
張艷老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟師
★ 4.99 解題: 60663 個
應網(wǎng)絡實名制要求,完成實名認證后才可以發(fā)表文章視頻等內容,以保護賬號安全。 (點擊去認證)
心愿 追問
2020-06-01 14:24
心愿 追問
2020-06-01 14:24
心愿 追問
2020-06-01 14:24
心愿 追問
2020-06-01 14:24
心愿 追問
2020-06-01 14:24
心愿 追問
2020-06-01 14:25
心愿 追問
2020-06-01 14:26
張艷老師 解答
2020-06-01 14:27
心愿 追問
2020-06-01 15:33
張艷老師 解答
2020-06-01 15:34
心愿 追問
2020-06-01 15:36
張艷老師 解答
2020-06-01 15:38