
請(qǐng)問(wèn)我們公司銷售給對(duì)方貨物,銀行收款了10萬(wàn),開(kāi)出發(fā)票5萬(wàn),實(shí)際發(fā)貨8萬(wàn),該怎么做賬呀?開(kāi)出發(fā)票的部分做收入,實(shí)際發(fā)貨但是未開(kāi)票的部分做發(fā)出商品嗎?
答: 你好,你這個(gè)收入按照開(kāi)的發(fā)票來(lái)做,實(shí)際發(fā)貨多的三萬(wàn)單獨(dú)記一下,或者做發(fā)出商品
老師,如果去年的商品發(fā)貨了沒(méi)有做發(fā)出商品,也沒(méi)有掛應(yīng)收賬款,今年收到賬款開(kāi)出發(fā)票怎么處理?
答: 今年直接結(jié)轉(zhuǎn)庫(kù)存商品就是了
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
本月發(fā)出商品,貨款已收,,下月開(kāi)票,怎么做賬,
答: 應(yīng)收賬款(銀行存款) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 做無(wú)票收入 下月開(kāi)票改有票收入


樸老師 解答
2020-06-01 17:54