老師好,小規(guī)模納稅人酒店,我們酒店清理舊貨賣給張 問
你好,這個(gè)企業(yè)要變更給對(duì)方嗎? 答
找郭老師,有問題要問 問
在的,具體的什么問題? 答
老師 我們公司是農(nóng)業(yè)企業(yè) 這幾年暫估累計(jì)下了600 問
老師 我的答案呢? 答
請(qǐng)問我公司為了試養(yǎng)魚的水質(zhì)和存活率,將魚苗送到 問
學(xué)員您好,需要的,會(huì)產(chǎn)生費(fèi)用 答
老師,請(qǐng)教一下,6月風(fēng)調(diào)賬:1、借:以前年度損益調(diào)整 問
這樣做是不是會(huì)影響到資產(chǎn)負(fù)債表及利潤(rùn)表的數(shù)不一致? 答

我要確認(rèn)暫估入庫(kù)和暫估成本的分錄,然后發(fā)票回來沖暫估的分錄,謝謝
答: ,首先應(yīng)當(dāng)按照上述規(guī)定暫估入賬,然后,與其他正常入庫(kù)入賬的庫(kù)存商品一樣,一并計(jì)算庫(kù)存商品發(fā)出(包括說的銷售出庫(kù))成本。編制會(huì)計(jì)分錄為: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:庫(kù)存商品 收到發(fā)票后的處理: 次月初,沖回暫估入庫(kù)成本,以紅字編制如下分錄: 借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款--暫估款 取得發(fā)票后,編制正式入帳分錄: 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)付賬款--**公司 等
老師,只有出庫(kù),發(fā)票沒有收到,沒有入庫(kù),需要暫估成本嗎怎么做分錄
答: 借原材料 貸應(yīng)付賬款-暫估
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
老師,我公司用月末一次加權(quán)平均法作為存貨發(fā)出計(jì)價(jià)方法,上月暫估入庫(kù)的商品,這月發(fā)票到了,發(fā)現(xiàn)暫估價(jià)高了,我紅沖了暫估分錄,請(qǐng)問需要調(diào)減上月多結(jié)轉(zhuǎn)的成本嗎?
答: 要的,要調(diào)減上個(gè)月成本
老師,我們12月有批貨暫估入庫(kù),也暫估結(jié)轉(zhuǎn)了成本,但是這個(gè)月發(fā)票到,金額和暫估不一致,那怎么沖銷之前的分錄,分錄怎么寫,跨年了還能沖掉嗎
本公司購(gòu)進(jìn)一批商品已入庫(kù)發(fā)票未到,暫估成成本分錄需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
生產(chǎn)成品入庫(kù),入庫(kù)的成品成本比實(shí)際發(fā)生的生產(chǎn)成本要少,怎么處分錄
已經(jīng)開了進(jìn)項(xiàng)稅發(fā)票 就要做入庫(kù)分錄嗎 還是以后結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候在做入庫(kù)分錄分錄也行呢?

