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送心意

文文老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-01 20:28

你做了往來重分類,是沒有錯的,這是正確的處理方式。

蘭花 追問

2020-06-01 21:33

但他們認(rèn)為本期預(yù)存數(shù)減去本期掛帳數(shù)要等于最終負(fù)3905.21
,我不知道他們怎么理解的,所以求老師指點

蘭花 追問

2020-06-01 21:39

比如2019年初應(yīng)收賬款余額是負(fù)7308.46元,掛帳128200,預(yù)存或收回負(fù)135508.46元
這是他們給我的數(shù)據(jù),他給我的年初余額和年末余額都和我?guī)ど系哪瓿鹾湍昴┮粯?/p>

文文老師 解答

2020-06-02 14:39

你的處理才是對的,進(jìn)行了往來重分類處理

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你做了往來重分類,是沒有錯的,這是正確的處理方式。
2020-06-01 20:28:44
您好,是的,他們是看不出來的
2023-03-02 21:03:07
你好,你營業(yè)收入是當(dāng)月數(shù)還是累計數(shù)。 應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)天數(shù)一般按年計算的。
2018-09-05 21:51:40
你好,學(xué)員,是的,如果有期初期末的話,用的是應(yīng)收賬款平均余額的
2023-08-20 11:47:41
你好; 根據(jù)你? 上年12月末的期末應(yīng)收賬款余額來寫的??
2021-12-02 10:59:20
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