老師,關(guān)于工資的做賬部分,我們報工資時是看應發(fā)的對吧,然后做賬計提工資的時候是看實發(fā)的,發(fā)放的時候做賬分錄是怎么樣的,能告知下具體分錄步驟嗎,我有點不明白?
霞
于2020-06-02 10:27 發(fā)布 ??1267次瀏覽
- 送心意
郭老師
職稱: 初級會計師
2020-06-02 10:28
你好,報工資的時候是應發(fā)工資,計提的時候也是應發(fā)工資。
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
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你好,報工資的時候是應發(fā)工資,計提的時候也是應發(fā)工資。
計提借管理費用-工資/社保(單位負擔的)
貸應付職工薪酬-工資/社保(單位負擔的)
發(fā)工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款(個人負擔的)
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保(單位負擔的)
其他應收款/其他應付款(個人負擔的)
貸銀行存款
2020-06-02 10:28:48

你好
計提分錄,借;管理費用等科目 5500 , 貸;應付職工薪酬—工資5500
發(fā)放分錄,借;應付職工薪酬—工資5500, 貸;銀行存款等科目 5500
2020-07-13 13:25:46

你好!是因為什么原因要扣
2021-04-06 11:31:58

你好,多計提的紅沖,少計提的補計提
2020-06-18 08:55:24

沒有計提你發(fā)的時候補計提。
2018-11-20 15:02:53
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