- 送心意
紫藤老師
職稱: 中級會計師,稅務(wù)師
2020-06-02 11:22
結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9300.41
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 9300.41
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 4601.76
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 4601.76
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
相關(guān)問題討論

進項大于銷項時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36

您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-21 09:31:11

您好
如果進項大于銷項
借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 1335890
應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 2036800
借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700910
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00

你好,進項大于銷項不需要做分錄,申報時填表一表二就可以了,系統(tǒng)會自動留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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悠悠 追問
2020-06-02 11:27
紫藤老師 解答
2020-06-02 11:27
悠悠 追問
2020-06-02 11:28
紫藤老師 解答
2020-06-02 11:29