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送心意

紫藤老師

職稱中級會計師,稅務(wù)師

2020-06-02 11:22

結(jié)轉(zhuǎn)進項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 9300.41
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 9300.41
結(jié)轉(zhuǎn)銷項時 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 4601.76
貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 4601.76
1) 如果轉(zhuǎn)出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;

悠悠 追問

2020-06-02 11:27

比方留抵了1000,下月有銷售,那這個留抵在申報表中直接自動轉(zhuǎn)進項,還是說要填在哪一列

紫藤老師 解答

2020-06-02 11:27

在咨詢稅務(wù)局,請稍等

悠悠 追問

2020-06-02 11:28

嗯嗯謝謝

紫藤老師 解答

2020-06-02 11:29

你好,在主表13欄  有個上期留抵稅額

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
進項大于銷項時月底不做會計處理。
2017-10-29 18:33:36
您好,當月 如果進項大于銷項,不需要交增值稅,不需要做會計分錄。
2020-07-06 16:01:20
借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項貸應(yīng)交稅費待認證 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項。
2020-04-21 09:31:11
您好 如果進項大于銷項 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——銷項稅額 1335890 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 2036800-1335890=700910 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅——進項稅額 2036800 借:應(yīng)交稅費——未交增值稅 700910 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交稅費——轉(zhuǎn)出未交增值稅 700910
2019-11-05 10:01:00
你好,進項大于銷項不需要做分錄,申報時填表一表二就可以了,系統(tǒng)會自動留抵的。
2017-09-13 11:42:23
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