
匯算清繳后,要調(diào)增,通過以前年度損益調(diào)整,借:以前年度損益調(diào)整 貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:利潤分配 未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整 應(yīng)交稅費(fèi)這樣對嗎?
答: 你好,補(bǔ)交企業(yè)所得稅是這樣處理的
今年5月做15年的匯算清繳,調(diào)增一筆費(fèi)用 ,有滯納金,1.借:以前年度損益調(diào)整 營業(yè)外支出 貸:銀行存款 2.借:利潤分配-未分配利潤 貸:以前年度損益調(diào)整.那么我5月末做本期損益結(jié)轉(zhuǎn)時,上面那個利潤分配要怎么處理
答: 結(jié)轉(zhuǎn)損益不用考慮這個利潤分配-未分配利潤,因為這個已經(jīng)是結(jié)轉(zhuǎn)之后的
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去年有一筆賬做錯了:借應(yīng)收賬款938.4 貸營業(yè)外支出938.4 ,現(xiàn)在需要調(diào)賬: 借以前年度損益調(diào)整938.4 貸應(yīng)收賬款938.4 借利潤分配-未分配利潤 938.4 貸以前年度損益調(diào)整938.4 這樣處理是否正確 ? 利潤分配月底還是年底做手工結(jié)轉(zhuǎn)?具體分錄怎么做?涉及去年的所得稅要怎么處理?
答: 這樣處理沒有考慮所得稅和法定盈余公積的影響,不過影響金額不大的話,可以直接調(diào)入本期,具體: 借:所得稅費(fèi)用/以前年度損益調(diào)整 -938.4*25%,貸:應(yīng)交稅費(fèi) 借:提取法定盈余公積/以前年度損益調(diào)整 -938.4*75%*10%,貸:盈余公積


Debbie 追問
2016-06-08 15:10
鄒老師 解答
2016-06-08 11:58
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2016-06-08 14:21
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2016-06-08 15:10