
老師,審計(jì)差異怎樣進(jìn)行賬務(wù)處理,分錄如何做
答: 你好!1、借:以前年度損益調(diào)整 595.79 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—所得稅 595.79 按前邊提供的科科目損益類的用以前年度損益調(diào)整科目替代就可以
假如 計(jì)提的工資社保 和實(shí)發(fā)有差異 咋賬務(wù)處理差異部分呢
答: 不夠就補(bǔ)計(jì)提,多了就沖回就可以
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
,人力資源公司的賬務(wù)處理,有關(guān)于差額計(jì)稅的麻煩老師給我寫下相關(guān)的分錄
答: 取得收入的時(shí)候: 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額 發(fā)生可以差額抵扣的支出時(shí): 借:相關(guān)支出科目 應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅——銷項(xiàng)稅額抵減 貸:銀行存款
固定資產(chǎn)新政策賬務(wù)處理,500萬一下一次性扣除,是如何做分錄?稅務(wù)會(huì)計(jì)是否存在差異?
你好 老師 我公司2Ol8年暫估了一批材料,19年3月份到票,暫估價(jià)和實(shí)際有差異,我要如何賬務(wù)處理?
給關(guān)聯(lián)公司多開60萬發(fā)票,請(qǐng)問我改怎么賬務(wù)處理,因?qū)Ψ蕉愘~與管賬存貨差異大

