
如果應(yīng)交增值稅科目存在銷項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,減免稅款。結(jié)轉(zhuǎn)是不是如下:借:銷項(xiàng)稅額 進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出貸:進(jìn)項(xiàng)稅額 減免稅款 轉(zhuǎn)出未交增值稅借:轉(zhuǎn)出未交增值稅貸:未交增值稅
答: 您好,您的分錄是正確的
2019年6月份,甲公司當(dāng)月發(fā)生增值稅銷項(xiàng)稅額為326400元,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出36800元,進(jìn)項(xiàng)稅額為359700元,以銀行存款繳納當(dāng)月增值稅額
答: 同學(xué)你好 應(yīng)交增值稅=326400—(359700—36800)=3500 分錄
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
如何進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出借管理得用,應(yīng)該稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,貸銀行存款進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出時(shí),是怎么做賬?
答: 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅—進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出


李雪婷老師 解答
2020-06-02 23:16
李雪婷老師 解答
2020-06-02 23:17
李雪婷老師 解答
2020-06-02 23:17