亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

蔣飛老師

職稱注冊稅務(wù)師,高級會(huì)計(jì)師考試(83分),中級會(huì)計(jì)師

2020-06-03 14:40

應(yīng)該是
借:其他應(yīng)收款;
貸:以前年度損益調(diào)整(投資收益)

蔣飛老師 解答

2020-06-03 14:41

然后做結(jié)轉(zhuǎn)分錄
借:以前年度損益調(diào)整(投資收益)
貸利潤分配…未分配利潤

英勇的雪碧 追問

2020-06-03 14:44

如果我把以前年度損益調(diào)整改為財(cái)務(wù)費(fèi)用是不行的

英勇的雪碧 追問

2020-06-03 14:45

因公司用友沒設(shè)置以前年度損益調(diào)整科

蔣飛老師 解答

2020-06-03 14:48

可以直接做分錄:
借借:其他應(yīng)收款;
貸利潤分配…未分配利潤

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款; 貸:以前年度損益調(diào)整(投資收益)
2020-06-03 14:40:40
同學(xué)你好,如果沒有計(jì)入損益類科目 ,就不需要結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤 ;
2022-02-21 11:04:47
需要結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤下面去,
2019-08-09 14:21:30
好的,以前年度調(diào)整要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?謝謝
2018-08-18 22:41:34
你好,本年利潤是無法沖銷借款的
2017-11-21 14:43:31
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...