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送心意

maize老師

職稱初級會計師,中級會計師

2020-06-03 15:09

 借:管理費用    -辦公費
    貸:銀行存款/現(xiàn)金     
抵減增值稅稅額, 
  借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)   
借:管理費用   --辦公費  負數(shù)

Destiny 追問

2020-06-03 15:12

管理費用如果之前費用是管理費用其他管理費,我后一個分錄也用其他管理費行不?還有不能寫貸管理費用嗎?

maize老師 解答

2020-06-03 15:20

需要做辦公費,按匯算清繳期間費用表那個分類比較好這個, 這個需要做管理費用 負數(shù),貸方你這個本年累計數(shù)不對了

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相關問題討論
你好,如果 一般納稅人 借;應交稅費-應交增值稅(減免稅額),貸;管理費用
2020-01-02 11:06:21
參考下這個分錄金稅盤服務費抵稅分錄 金稅盤和報稅盤共480元的賬務處理: 購入金稅盤和報稅盤時,   借:管理費用480     貸:銀行存款/現(xiàn)金480 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)480 借:管理費用?-480 服務費280元的賬務處理: 支付技術維護費時,   借:管理費用????280     貸:銀行存款/現(xiàn)金?????280 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款)???280 借:管理費用???-280
2018-12-10 09:37:41
你說的減免是不需要交嗎 這個看軟件售后就可以,如果減免了不交,不需要做分錄。
2020-04-01 09:18:07
 借:管理費用 -辦公費     貸:銀行存款/現(xiàn)金 抵減增值稅稅額,   借:應交稅費——應交增值稅(減免稅款) 借:管理費用 --辦公費 負數(shù)
2020-06-03 15:09:33
借應交稅費應交增值稅減免稅額貸管理費用
2020-04-03 11:59:09
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