
利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)的時(shí)候,表里給了成本費(fèi)用結(jié)轉(zhuǎn),收入結(jié)轉(zhuǎn)總額,老師做分錄的時(shí)候直借本年利潤(rùn) 貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn),不用再把收入,成本,費(fèi)用做反方向分錄嗎
答: 你好 你要先結(jié)轉(zhuǎn)損益科目 比如收入費(fèi)用 到本年利潤(rùn) 。在結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 年末到利潤(rùn)分配的
老師,我想問(wèn)一下,五月份沒(méi)有開(kāi)票,現(xiàn)在我做五月份的賬,只發(fā)生這張紙上的業(yè)務(wù)。利潤(rùn)表是的利潤(rùn)還有223846.37那我這個(gè)月需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用什么的嗎,如果結(jié)轉(zhuǎn)分錄應(yīng)該怎么做???
答: 月末需要將損益類科目轉(zhuǎn)入本年利潤(rùn)。 借:本年利潤(rùn) 27632.01 貸:稅金及附加 6844.51 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用 10 貸:管理費(fèi)用 20777.5
我是一名會(huì)計(jì),想問(wèn)一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,結(jié)轉(zhuǎn)損益后,借:本年利潤(rùn) -53.82 貸:財(cái)務(wù)費(fèi)用-利息費(fèi)用 -113.82 財(cái)務(wù)費(fèi)用-手續(xù)費(fèi)59.5,還需要把本年利潤(rùn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn)嗎?怎么做分錄
答: 您好,需要的,分錄,借:本年利潤(rùn),53.82 ,貸:利潤(rùn)分配-未分配利潤(rùn),53.82 。


嫵媚的月餅 追問(wèn)
2020-06-03 15:44
劉之寒老師 解答
2020-06-03 15:57
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2020-06-03 16:02
劉之寒老師 解答
2020-06-03 16:06
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2020-06-03 16:07
劉之寒老師 解答
2020-06-03 16:14
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2020-06-03 16:39
劉之寒老師 解答
2020-06-03 17:27