
其他應(yīng)付款上年結(jié)轉(zhuǎn)的余額在借方,登在財(cái)務(wù)軟件里的期初數(shù)字要寫成負(fù)數(shù)嗎
答: 你好!你可以計(jì)入其他應(yīng)收款的正數(shù)
假如說2016年3月份生成的報(bào)表有問題,其他應(yīng)付款跟總賬對(duì)不上相差100元,現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)這個(gè)問題,有老師回答說是財(cái)務(wù)軟件取數(shù)出錯(cuò)的問題,那3月份都交了報(bào)表上去了,那怎樣在后期做調(diào)整呢?
答: 你好!只要現(xiàn)在對(duì)得上就可以這點(diǎn)金額稅務(wù)局不會(huì)在意的
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師麻煩問一下,應(yīng)付賬款和其他應(yīng)付款怎么區(qū)分使用,我們單位買的財(cái)務(wù)軟件,有一部分余款,是該計(jì)入應(yīng)付賬款還是該計(jì)入其他應(yīng)付款
答: 您好,應(yīng)付賬款一般是核算購(gòu)買的原材料/服務(wù)/固定資產(chǎn)等 您這個(gè)計(jì)入應(yīng)付賬款

