
老師,我公司派遣到勞務派遣公司兩人,每個月管理費129元。工資:勞務公司開了5%的普通發(fā)票。這個129元的管理費,勞務派遣公司開5%的增值稅專票。請問:1.每個月工資的會計分錄,對嗎?計提:借:管理費用 貸:應付職工薪酬發(fā)放:借:應付職工薪酬 貸:銀行存款2.129元的專票可以抵扣嗎?
答: 你好,對的,可以抵扣的
職工教育經(jīng)費取得專用發(fā)票,會計分錄是不是這樣做 借管理費用貸應付職工薪酬 (職工教育經(jīng)費) 借應付職工薪酬(教育經(jīng)費) 應交稅費(進項稅) 貸銀行存款
答: 對的,你的理解是正確的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
請問老師,購買了湯圓,作為公司員工的福利,開過來的普通發(fā)票,發(fā)票金額是2460,會計分錄:購入湯圓 借:管理費用—福利費2460,貸:應付職工薪酬—福利費 2460,支付湯圓:借 應付職工薪酬—福利費 2460,貸:銀行存款 2460,做的對嗎?
答: 你好 是的 分錄就是這樣做即可

