
老師,給銷售業(yè)務員結算傭金或回扣,怎么入賬。這個可以稅前扣除嗎?匯繳需要納稅調增嗎?
答: 你好 計入銷售費用 這個是公司員工的話 計入工資 據實扣除
企業(yè)費用報銷時;沒有發(fā)票不得入賬主要從幾個方面來說吶我的理解是:1.沒有發(fā)票入賬的費用,稅前不得扣除;納稅調增;疑問:如果企業(yè)就選擇稅前不扣除,也不影響什么??;納稅調增也是之前將扣除的部分調增啊,相當于選擇不稅前扣除;為什么老會計要選擇不入賬;不入賬依舊是稅前不得扣除啊
答: 你好,老會計可能為了省事,不入賬,所得稅時也不用考慮調增,這樣也就不存在稅會差異。 正常的處理是會計入賬,所得稅時做納稅調增。
報考2022年中級會計職稱對學歷有什么要求?
答: 報名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
老師,疫情期間我們給市人大捐贈了一批口罩和防護面罩,請問可以稅前扣除嗎?需要納稅調增嗎?
答: 你好,可以在稅前扣除,不需要調增。
員工發(fā)生的電話費可以報銷,準予稅前扣除,不需要納稅調增,為什么又說發(fā)票抬頭是個人的發(fā)票,不能稅前扣除,要納稅調增
業(yè)務招待費扣除問題,營業(yè)收入1080萬元,招待費78858元,稅前扣除數是47314.8元?不再納稅調整,還是扣除78858元,之后納稅調整31543.2元?
這里,老會計做法的第五項,為什么要納稅調增呀?不是說確認費用,稅法不能稅前扣除時,才要納稅調增嘛?但是會計也沒確認費用呀


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2020-06-03 17:07
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