老師你好,2024年5月入賬了一筆借方其他業(yè)務(wù)收入- 問(wèn)
您好,這個(gè)只是二級(jí)明細(xì)不一樣,不需要調(diào)的,并不影響損益 答
老師,請(qǐng)問(wèn):包工頭在戶(hù)籍地開(kāi)建筑服務(wù)專(zhuān)業(yè)分包發(fā)票 問(wèn)
那個(gè)只能在項(xiàng)目地代開(kāi)發(fā)票的,不能在戶(hù)籍地開(kāi) 答
機(jī)器的安裝費(fèi)開(kāi)票選擇什么稅收編碼? 問(wèn)
你好,你是要單獨(dú)開(kāi)安裝的人工? 這種正常要么就是開(kāi)貨物一起,要么就是開(kāi)做工程 答
現(xiàn)在不是都沒(méi)稅盤(pán)了,還要去稅盤(pán)抄稅嗎,進(jìn)項(xiàng)勾選發(fā) 問(wèn)
沒(méi)有盤(pán)了就不抄稅了。 我要辦稅-稅務(wù)數(shù)字賬戶(hù)-發(fā)票勾選確認(rèn)-抵扣勾選-抵扣類(lèi)勾選 答
賬上掛著 應(yīng)交稅費(fèi)-已交增值稅借方16000,這個(gè)是為 問(wèn)
看看是否再異地預(yù)交了增值稅? 答

老師好,請(qǐng)教下:我司與某會(huì)計(jì)師事務(wù)所簽訂了份咨詢(xún)服務(wù)合同,其分所為我司開(kāi)具增值稅發(fā)票和代其收款,合理嗎?1
答: 你好 “為我司開(kāi)具增值稅發(fā)票”,是什么意思?能描述一下嗎
我司跟A公司交易是12月份,收到貨款也是12月,但是增值稅發(fā)票是請(qǐng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所代開(kāi)的,開(kāi)在1月。請(qǐng)問(wèn)這樣會(huì)有什么問(wèn)題嗎?另外,12月跟1月的分錄該怎么做呢?
答: 12借;銀行存款 貸;預(yù)收賬款 1月份 借;預(yù)收賬款 貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說(shuō)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
會(huì)計(jì)師事務(wù)所去稅務(wù)局代開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票的稅率是?
答: 您好!這個(gè)是3%的稅率

