亚洲av久久久噜噜噜熟女软件,中文幕无线码中文字蜜桃,无码骚夜夜精品,未满十八18勿进黄网站,熟妇就是水多12p

送心意

暖暖老師

職稱中級會計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師

2020-06-04 09:00

你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少

萱草 追問

2020-06-04 09:06

老師,我賬上把4000還了,(對方的公戶)相應(yīng)的應(yīng)收賬款虛增4000。合并報(bào)表的時候是不是要減4000,才是企業(yè)的真實(shí)資產(chǎn)?

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:08

是的,你說的非常對的

萱草 追問

2020-06-04 09:11

負(fù)債也相應(yīng)的減少4000,實(shí)收資本也減少4000? 老師,我沒有系統(tǒng)的學(xué)過會計(jì),只是以數(shù)學(xué)的思維考慮.老師合并報(bào)表具體什么要求

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:16

你這個會計(jì)等式不對
資產(chǎn)=負(fù)債+所有者權(quán)益

萱草 追問

2020-06-04 09:31

老師,實(shí)收資本減少是因?yàn)橘~下實(shí)收資本是貸方負(fù)數(shù),與賬上相加.(所以才減少

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:32

你這個不可以亂調(diào)整

萱草 追問

2020-06-04 09:34

我現(xiàn)在不知道怎么做了。我就是把2張表相加了.(具體情況,我不知道表述清楚了沒

暖暖老師 解答

2020-06-04 09:40

內(nèi)賬可以相加的這個

上傳圖片 ?
相關(guān)問題討論
你好,做到2020年的不需要調(diào)
2020-04-08 18:36:53
資產(chǎn)負(fù)債表是平的。同學(xué)。 你應(yīng)該是覺得沒有利潤不對勁?
2019-06-25 21:47:47
同學(xué)你好,工會賬獨(dú)立建賬的話,從其他應(yīng)付款-工會經(jīng)費(fèi)科目里收支就行了,銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,把差額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用處理就行了。
2021-12-25 15:51:31
你好, 沒有業(yè)務(wù)發(fā)生不用做,發(fā)生業(yè)務(wù)就要做賬
2020-04-15 10:58:52
你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少
2020-06-04 09:00:58
還沒有符合您的答案?立即在線咨詢老師 免費(fèi)咨詢老師
精選問題
    相似問題
    舉報(bào)
    取消
    確定
    請完成實(shí)名認(rèn)證

    應(yīng)網(wǎng)絡(luò)實(shí)名制要求,完成實(shí)名認(rèn)證后才可以發(fā)表文章視頻等內(nèi)容,以保護(hù)賬號安全。 (點(diǎn)擊去認(rèn)證)

    取消
    確定
    加載中...