
企業(yè)賬和工會(huì)賬在一起,銀行存款4404,其他應(yīng)付款4365,工會(huì)賬要求獨(dú)立建賬,我怎么寫會(huì)計(jì)分錄把他從企業(yè)賬里提出。銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,怎么平資產(chǎn)負(fù)債表?
答: 同學(xué)你好,工會(huì)賬獨(dú)立建賬的話,從其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目里收支就行了,銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,把差額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用處理就行了。
對(duì)于一個(gè)長期零報(bào)賬的企業(yè)資產(chǎn)負(fù)債表是否要給他做個(gè)會(huì)計(jì)分錄,比如借銀行存款貸其他應(yīng)付款,還是什么都不要弄,
答: 你好, 沒有業(yè)務(wù)發(fā)生不用做,發(fā)生業(yè)務(wù)就要做賬
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
會(huì)計(jì)分錄的-其他應(yīng)付款的貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中,填到哪個(gè)項(xiàng)目?
答: 你好,就是計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次

