
老師,我把賬上,賬下資產(chǎn)負(fù)債表合并.其中,賬下向有個(gè)人借款4000,然后借給賬上注資.最后,賬上又把這4000付給賬下借款4000的公戶.我賬下會(huì)計(jì)分錄,借:現(xiàn)金4000 貸:其他應(yīng)付款4000。借:實(shí)收資本(貸方負(fù)數(shù))貸:現(xiàn)金。 賬上賬下報(bào)表在相加的基礎(chǔ)上資產(chǎn),負(fù)債要都減少4000?
答: 你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少
會(huì)計(jì)分錄的-其他應(yīng)付款的貸方,在資產(chǎn)負(fù)債表中,填到哪個(gè)項(xiàng)目?
答: 你好,就是計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次
報(bào)考2022年中級(jí)會(huì)計(jì)職稱對(duì)學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級(jí)資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
企業(yè)賬和工會(huì)賬在一起,銀行存款4404,其他應(yīng)付款4365,工會(huì)賬要求獨(dú)立建賬,我怎么寫會(huì)計(jì)分錄把他從企業(yè)賬里提出。銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,怎么平資產(chǎn)負(fù)債表?
答: 同學(xué)你好,工會(huì)賬獨(dú)立建賬的話,從其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目里收支就行了,銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,把差額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用處理就行了。


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2018-11-06 19:03
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2018-11-07 09:43