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送心意

江老師

職稱高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師

2018-11-06 19:02

這個(gè)需要根據(jù)賬務(wù)處理填寫資產(chǎn)負(fù)債表。

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:03

當(dāng)時(shí)想著走借款了,公司是剛申請(qǐng)的一般納稅人,之前是小規(guī)模,也沒(méi)賬

江老師 解答

2018-11-06 19:04

其他應(yīng)付款需要用庫(kù)存現(xiàn)金或銀行存款支付償還平賬處理。

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:05

那我借  其他應(yīng)付款 貸  庫(kù)存現(xiàn)金么

江老師 解答

2018-11-06 19:06

是的,就是這樣的付款平賬的分錄

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:06

那其他應(yīng)付款還寫不寫二級(jí)明細(xì)了

江老師 解答

2018-11-06 19:06

其他應(yīng)付款肯定有對(duì)應(yīng)的二級(jí)明細(xì)科目

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:07

那我二級(jí)名明細(xì)怎么寫呀

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:11

當(dāng)時(shí)也是為了資產(chǎn)負(fù)債表平然后就在其他應(yīng)付款那填寫了數(shù)

江老師 解答

2018-11-06 19:11

二級(jí)明細(xì)科目直接看公司的明細(xì)賬,欠誰(shuí)的其他應(yīng)付款

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:13

主要是現(xiàn)在是剛升的一般納稅人,沒(méi)有賬,現(xiàn)在才有賬

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:14

還得只有銷項(xiàng)票,然后就在負(fù)債這邊其他應(yīng)付款那填了個(gè)平了就報(bào)了

江老師 解答

2018-11-06 19:14

這個(gè)就只能問(wèn)老板了。賬上的其他應(yīng)付款大多是老板的

2333333 追問(wèn)

2018-11-06 19:20

現(xiàn)在就是就資產(chǎn)負(fù)債表上有個(gè)其他應(yīng)付款,就是不知道該怎么走了,那我二級(jí)科目寫成還法人的可以不

江老師 解答

2018-11-07 09:43

可以將二級(jí)科目寫為法人處理??隙ń唤訒r(shí)需要打印明細(xì)賬及總賬

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你好,是負(fù)債和所有權(quán)減少
2020-06-04 09:00:58
你好,就是計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)付款欄次
2019-12-05 14:26:49
您好,如果是以支付負(fù)債來(lái)入股的,那建賬前就應(yīng)該有負(fù)債了,建賬時(shí)沒(méi)有負(fù)債,是沒(méi)辦法做平的。用這種辦法入資是可以的。但是原來(lái)的負(fù)債會(huì)產(chǎn)生資產(chǎn)的,應(yīng)該先入資產(chǎn)和負(fù)債,再入股東的入資就行了。
2018-04-29 16:41:17
同學(xué)你好,工會(huì)賬獨(dú)立建賬的話,從其他應(yīng)付款-工會(huì)經(jīng)費(fèi)科目里收支就行了,銀行存款和其他應(yīng)付款的差額是利息,把差額記入財(cái)務(wù)費(fèi)用處理就行了。
2021-12-25 15:51:31
你好, 沒(méi)有業(yè)務(wù)發(fā)生不用做,發(fā)生業(yè)務(wù)就要做賬
2020-04-15 10:58:52
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