
老師,我司是生產(chǎn)銷售企業(yè),去年取得的專票多記了制造費(fèi)用和待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,今年應(yīng)如何調(diào)賬
答: 你好,今年這樣做調(diào)整分錄 借;應(yīng)付賬款等科目,貸;制造費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額)
待攤費(fèi)用——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額和應(yīng)交稅費(fèi)——待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額有什么區(qū)別
答: 你好,計(jì)入一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi),而不是待攤費(fèi)用核算的
報(bào)考2022年中級會計(jì)職稱對學(xué)歷有什么要求?
答: 報(bào)名中級資格考試,除具備基本條件外,還必須具備下列條件之一
進(jìn)項(xiàng)10%加計(jì)抵扣分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計(jì) 貸營業(yè)費(fèi)用 抵扣的時(shí)候 借:應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-待抵進(jìn)項(xiàng)加計(jì) 對嗎
答: 你好,加計(jì)抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額,你已經(jīng)認(rèn)證了嗎,如果認(rèn)證了 借:應(yīng)交稅金—增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 嗲;營業(yè)外收入(或者其他收益)


kelli 追問
2020-06-04 11:39
鄒老師 解答
2020-06-04 11:43