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送心意

文老師

職稱中級職稱

2020-06-04 22:10

您好,您4月份沒有入賬的話,那就正常做賬務(wù)處理,借庫存商品等進(jìn)項稅額貸應(yīng)付賬款等

^_^ 追問

2020-06-04 22:14

是在6月做這次分錄嗎,那4月份的發(fā)票也是放在6月份里面整理嗎

文老師 解答

2020-06-04 22:21

4月份的發(fā)票可以放在6月份里面做的,

^_^ 追問

2020-06-04 22:34

4月份的進(jìn)項發(fā)票就不用在4月做賬務(wù)處理

文老師 解答

2020-06-04 22:39

您4月份假如沒有入賬的話,可以做在6月份,您4月份入賬了的話,那就不直接做進(jìn)項稅額,而是計入應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額,然后6月份認(rèn)證了,借應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸應(yīng)交稅費--待認(rèn)證進(jìn)項稅額

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借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅, 貸應(yīng)交稅費,未交增值稅。
2021-04-17 18:51:42
您好,是增值稅專用發(fā)票,并且當(dāng)月認(rèn)證,可以借庫存商品等 應(yīng)交稅費--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸 銀行存款等
2019-01-30 16:52:27
你好 可以暫估成本的。
2020-06-26 15:16:59
你好 取得進(jìn)項發(fā)票,借;原材料等科目,應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額),貸;應(yīng)付賬款等科目 結(jié)轉(zhuǎn),借;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額稅額) 貸;應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)(或者借方)
2019-07-14 18:10:29
認(rèn)證的時候計 應(yīng)交稅金-進(jìn)項稅額 紅沖時,計應(yīng)交稅金(進(jìn)項稅額)(紅字)
2020-01-02 14:55:53
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