
增值稅銷項(xiàng)稅額和進(jìn)項(xiàng)稅額如何錄記賬憑證
答: 銷項(xiàng)稅額 借;應(yīng)收賬款等科目 貸;主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 進(jìn)項(xiàng)稅額 借 應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸 銀行存款
老師,根據(jù)審計(jì)給的分錄,本月調(diào)整了一月份的一張憑證,導(dǎo)致本月銷項(xiàng)稅額貸方增加了5000多 ,算增值稅的時(shí)候的基礎(chǔ)就是調(diào)整之后多的那個(gè)嗎
答: 審計(jì)調(diào)整,是補(bǔ)確認(rèn)收入了嗎
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
1到9月增值稅應(yīng)納稅額為0,10月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=100,憑證憑證分錄為借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100,11月銷項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)=-300,是否應(yīng)該做分錄借:應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出多交增值稅)100?
答: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300 貸:進(jìn)項(xiàng)稅額300 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅300 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅300


中級(jí)加油 追問
2020-06-05 12:14
辜老師 解答
2020-06-05 12:31
中級(jí)加油 追問
2020-06-05 12:32
辜老師 解答
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2020-06-05 12:34
辜老師 解答
2020-06-05 12:35