
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對嗎?
答: 對的
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時,轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
答: 一般銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果留抵的話 不用做分錄
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果增值稅有留抵,余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 那么不需要做賬務(wù)處理
老師,一般納稅人,有留抵稅額,期末結(jié)轉(zhuǎn)借:轉(zhuǎn)出未交增值稅 -銷項(xiàng)稅額 貸:未交增值稅-未交增值稅-銷項(xiàng)稅額 可以嗎
老師您好:我這樣的錄憑證是錯誤的嗎?難道進(jìn)項(xiàng)、銷項(xiàng)、上期留抵稅額不需要結(jié)轉(zhuǎn)到“轉(zhuǎn)出未交增值稅”?
上期留抵稅額本來應(yīng)該在“轉(zhuǎn)出未交增值稅”的借方,但是因?yàn)橐郧皶嬘涃~錯誤放在了“未交增值稅”這個科目里,怎么調(diào)整分錄呢,摘要要怎么寫


A 追問
2017-09-12 14:30
袁老師 解答
2017-09-12 14:32