
本期進(jìn)項(xiàng)4766.97 銷項(xiàng)4494.1 造成留抵稅額272.87元 我轉(zhuǎn)出未交增值稅的憑證分錄這樣做對(duì)嗎?
答: 對(duì)的
結(jié)轉(zhuǎn)本月稅金時(shí),轉(zhuǎn)出未交增值稅的金額是不是就是本月進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)的差額?負(fù)數(shù)在借方,表示還有留抵稅額,正數(shù)在貸方,表示要交稅
答: 一般銷項(xiàng)大于進(jìn)項(xiàng)才做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅——轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅 如果留抵的話 不用做分錄
一名會(huì)計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動(dòng)加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
如果增值稅有留抵,余額應(yīng)該在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅還是應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
答: 如果是進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng) 那么不需要做賬務(wù)處理


小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:17
小蜜蜂 追問
2018-11-13 17:18
bamboo老師 解答
2018-11-13 17:18
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2018-11-13 17:27
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2018-11-13 17:30