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送心意

江老師

職稱高級會計(jì)師,中級會計(jì)師

2020-06-05 13:13

沖銷前期的賬務(wù)處理, 按發(fā)票的金額做正確的賬務(wù)處理。做材料入庫,再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本

青春微涼丶 追問

2020-06-05 13:17

現(xiàn)在已經(jīng)是跨年度,怎么沖銷前期的成本呢?而且材料確實(shí)是在2019年已經(jīng)領(lǐng)用,本期又該如何結(jié)轉(zhuǎn)成本。請寫下詳細(xì)分錄,謝謝。

江老師 解答

2020-06-05 13:23

跨年了,也是原樣的沖銷,再做正常的分錄,最后實(shí)際上是差額計(jì)入當(dāng)年的成本了。一正一負(fù)抵銷了。

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沖銷前期的賬務(wù)處理, 按發(fā)票的金額做正確的賬務(wù)處理。做材料入庫,再進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)成本
2020-06-05 13:13:13
您好,紅字沖回暫估分錄,按發(fā)票金額重新入賬
2021-05-30 20:04:26
你好,在5月31日前收到去年的發(fā)票是可以入18年的成本的.
2019-05-29 17:35:18
你好,同學(xué)。 也就是實(shí)際庫房還有原材料,但賬上已經(jīng)沒有了?
2020-05-10 16:04:11
你好 上個月做暫估 本來發(fā)票來了 沖暫估分錄 上月分錄不變金額負(fù)數(shù)即可 然后在根據(jù)發(fā)票入庫入賬
2019-03-29 11:24:21
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