
剛成立的小規(guī)模納稅人,還沒有收入,法人自己現(xiàn)金,刻章買稅盤,這些錢怎么記賬,公司借法人的錢,會計分錄借管理費用—辦公費 貸其他應(yīng)付款—法人,現(xiàn)金日記賬需要怎么填寫?
答: 借管理費用—辦公費 貸其他應(yīng)付款—法人 可以,不需要做日記賬,你涉及現(xiàn)金和銀行才做
老師,小規(guī)模納稅人,籌建期,所有的費用都是借管理費用—開辦費 貸其他應(yīng)付款的,是不是就不用登記現(xiàn)金日記賬了(公司賬上沒錢)
答: 這個就不用登記 現(xiàn)金賬,費用類計入管理費用——開辦費(或計入長期待攤費用——開辦費);如果是固定資產(chǎn)計入固定資產(chǎn),如果是在建工程的開支,計入在建工程,完工后轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),就這些
一名會計如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財務(wù)會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
老師,我們是小規(guī)模納稅人,執(zhí)行的是小企業(yè)會計準則,去年計提社保,分錄做錯了,多計提了管理費用和其他應(yīng)收款。錯誤分錄: ..... ............ . 借:管理費用_社保. 借:其他應(yīng)收款 貸: 應(yīng)付職工薪酬 _社保 ,在2019年做匯算清繳時調(diào)增了管理費用,補交了稅金,分錄怎么做呢?
答: 其他應(yīng)收款也多了嗎 借應(yīng)付職工薪酬貸利潤分配紅沖多計提的單位負擔的部分
老師麻煩咨詢,小規(guī)模公司購買運動服,我做的會計分錄是:借:管理費用-勞保費 貸:其他應(yīng)付款請問勞保費是不是和福利費一樣還需要結(jié)轉(zhuǎn)?
是小規(guī)模 2016年5月借:管理費用-房租 貸:其他應(yīng)付款 貸方計錯會計分錄 正確的是應(yīng)計入某公司 現(xiàn)在想紅沖怎么做會計分錄
小規(guī)模納稅人,外賬,以前會計其他應(yīng)付款和其他應(yīng)付款不區(qū)分開,需要調(diào)整嗎?
現(xiàn)金部分,①!借管理費用,貸其他應(yīng)付款,!前面需做,②借現(xiàn)金,貸其他應(yīng)付款借管理費用貸現(xiàn)金,用①或用②做分錄

