
老師,我公司四月給a公司開了一個普票5.6萬,可是人家要專用的發(fā)票,所以我們五月有重回普票,開了增值稅發(fā)票,這筆業(yè)務5月份已經(jīng)把四月的收入交過稅了,而五月,我公司給b公司開了6萬的專業(yè)發(fā)票,給a公司開了5.6萬的專業(yè)發(fā)票和15078.5元的代開工資專業(yè)發(fā)票。b公司匯款了。a公司沒有匯款5.6萬和15078.5元,請問我六月交稅按5.6萬 15078.5元 6萬交稅是嗎
答: 你好,是的,按5.6萬+15078.5元 +6萬申報納稅
老師,我公司四月給a公司開了一個普票5.6萬,可是人家要專用的發(fā)票,所以我們五月有重回普票,開了增值稅發(fā)票,這筆業(yè)務5月份已經(jīng)把四月的收入交過稅了,而五月,我公司給b公司開了6萬的專業(yè)發(fā)票,給a公司開了5.6萬的專業(yè)發(fā)票和15078.5元的代開工資專業(yè)發(fā)票。b公司匯款了。a公司沒有匯款5.6萬和15078.5元,請問我六月交稅按5.6萬 15078.5元 6萬交稅是嗎
答: 你好,是的,按5.6萬+15078.5元 +6萬申報納稅
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
上月已經(jīng)交過增值稅了,這月紅沖發(fā)票,交過的增值稅可嗎
答: 你好,你是指交過的增值稅可以申請退稅嗎?
當月做 借:應交稅金-未交增值稅 貸:應交稅金-應交增值稅-已交稅金 后面附上當月增值稅納稅申報表和認證過的發(fā)票 是么?
請教高手,季報小規(guī)模納稅人自行開增值稅專用發(fā)票和增值稅普通發(fā)票的總銷售收入沒超過30萬元這樣用交增值稅嗎,還是只交增值稅專用發(fā)票的稅額
老師,公司去年開出的一張增值稅專票,已經(jīng)交過稅了,今年才發(fā)現(xiàn)該發(fā)票作廢了,請問這種情況還需要做處理嗎,怎么處理?

