
老師你好我想問下4月份有個(gè)7000的發(fā)票開錯(cuò)了,當(dāng)時(shí)忘記作廢,4月份一共就開了7000的發(fā)票,5月份把4月份開錯(cuò)的發(fā)票,沖紅了,然后5月份又重新開具的7000的發(fā)票,我4月份當(dāng)時(shí)申報(bào)的增值稅的金額是7000元,那么5月份的銷項(xiàng)正數(shù)金額是405000,銷項(xiàng)負(fù)數(shù)金額是7000,實(shí)際銷售金額是398400元,,那我5月份的時(shí)候申報(bào)增值稅的開票金額是多少呢
答: 同學(xué),你好,按實(shí)際銷售金額
8月份給客戶開增值稅普通發(fā)票金額多開了,當(dāng)月沒有發(fā)現(xiàn),增值稅納稅申報(bào)也按多開的金額錯(cuò)誤申報(bào)了。9月份將發(fā)票紅沖后,開具正確的金額該如何納稅申報(bào)。
答: 按稅率進(jìn)行申報(bào)增值稅附表一,用負(fù)數(shù)填列第三列、第四列的數(shù)據(jù),再按正確的開票金額填列附表一的數(shù)據(jù)
一名會計(jì)如何讓領(lǐng)導(dǎo)給你主動加薪?
答: 都說財(cái)務(wù)會計(jì)越老越吃香,實(shí)際上是這樣嗎?其實(shí)不管年齡工齡如何
用于退稅增值稅發(fā)票開錯(cuò)金額
答: 您好,具體是進(jìn)貨發(fā)票還是銷售發(fā)票,
老師:小規(guī)模納稅人開具專用發(fā)票增值稅額開票申報(bào)系統(tǒng)比申報(bào)報(bào)少二分,申報(bào)增值稅以哪個(gè)金額申報(bào)?
開錯(cuò)增值稅發(fā)票已經(jīng)跨月,紅色增值稅發(fā)票,開錯(cuò)的增值稅發(fā)票需要繳納一定金額的錢,如果沒錢繳納,會有什么結(jié)果。
上個(gè)月開錯(cuò)了電子增值稅發(fā)票,現(xiàn)在要抄報(bào)申報(bào),現(xiàn)在顯示增值稅發(fā)票銷售額對比不通過
增值稅納稅申報(bào)表附列資料(一)中 開具稅控增值稅專用發(fā)票 銷售額是稅控機(jī)上開出的增值稅發(fā)票金額嗎
免稅企業(yè)增值稅普通發(fā)票稅率錯(cuò)開成17%,發(fā)票已抄稅,增值稅如何申報(bào),發(fā)票如何處理?


怕孤單的綠草 追問
2020-06-08 14:27
小葉老師 解答
2020-06-08 14:29
怕孤單的綠草 追問
2020-06-08 14:30
小葉老師 解答
2020-06-08 14:32