
銷售方開票含稅金額150萬,購買方轉(zhuǎn)款160多萬包含稅款,這個(gè)賬務(wù)該如何處理是掛其他應(yīng)付款,還是預(yù)收賬款,怎么才能合理的是根據(jù)流水做的外賬
答: 你好, 如果已經(jīng)開票,是掛其他應(yīng)付款。
公司投建期間,付給基建公司款,但是發(fā)票沒回來,做預(yù)付賬款合適還是其他應(yīng)收或者其他應(yīng)付款?
答: 先掛在其他應(yīng)收款就可以了
我是一名會(huì)計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會(huì)計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
老師,2019年年底,其他應(yīng)收款、其他應(yīng)付款、應(yīng)收賬款、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款、預(yù)收賬款這些科目都有余額的話應(yīng)該清理那些科目,也就是清賬的話
答: 你好,都有余額是正常的,除非是一些核實(shí)的壞賬才需要清理。


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2020-06-09 08:37
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