
老師我做內(nèi)帳的,這個公司沒有記過帳,是從去年8月份開始營業(yè)的,有一部分材料款是我們客戶幫付的然后抵貨款,我把那部分也入到我們付款去了怎么辦,跨年了
答: 你好,你之前的分錄是怎么做的?
購買材料先交押金2000.而后付材料款5000扣除押金.付尾款3000如何記帳?交押金借:應收帳款2000貸:現(xiàn)金2000付材料款并將押金抵扣材料款如何記帳?借:應付帳款5000貨:應收帳款2000 銀行存款3000
答: 你好 交押金,借;其他應收款,貸;庫存現(xiàn)金 2000 付材料款并將押金抵扣材料款 借;應付賬款 5000 貸;其他應收款 2000 銀行存款 3000
我是一名會計,想問一下考個網(wǎng)絡(luò)學歷有用嗎?
答: 眾所周知會計人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
給原材料貨款抹零這個抹零怎么做帳呢
答: 直接計入壞賬損失處理。 借:壞賬準備 貸:應收賬款


江南~精英_v曾春霞 追問
2020-06-09 12:59
郭老師 解答
2020-06-09 12:59