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送心意

許老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,經(jīng)濟(jì)師,審計(jì)師,稅務(wù)師,資產(chǎn)評(píng)估師

2020-06-09 16:28

這個(gè)的話 確認(rèn)收入  就結(jié)轉(zhuǎn)成本哈

夢(mèng)里人 追問

2020-06-09 16:52

老師 ,你好,在小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下面,增值稅月末不結(jié)轉(zhuǎn),那么計(jì)提的時(shí)候:借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 對(duì)嗎?下月繳納的時(shí)候:借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:銀行存款 對(duì)嗎?

許老師 解答

2020-06-09 16:58

不是的哦   增值稅
借:銀行存款  貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入   應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額
進(jìn)項(xiàng)稅額的話  也是同理
實(shí)際交稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅   貸:銀行存款
你說的稅金及附加   是在增值稅等基礎(chǔ)上計(jì)算的稅種,是另一回事哦

夢(mèng)里人 追問

2020-06-09 17:01

哦哦哦 是的 我說混了,那企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,增值稅要結(jié)轉(zhuǎn)是怎么處理呢?結(jié)轉(zhuǎn)的金額是銷-進(jìn)的金額嘛?

許老師 解答

2020-06-09 17:02

結(jié)轉(zhuǎn)的話
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅    貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額

夢(mèng)里人 追問

2020-06-09 17:04

好的,老師,也就是分開結(jié)轉(zhuǎn) 對(duì)嗎?等到下月銀行扣款增值稅,就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款,對(duì)嗎?那進(jìn)項(xiàng)稅呢?結(jié)轉(zhuǎn)后就不用管了嘛?

許老師 解答

2020-06-09 17:05

嗯嗯,是的  分別結(jié)轉(zhuǎn)  銷項(xiàng)稅/進(jìn)項(xiàng)稅 期末余額  是0   就可以了

夢(mèng)里人 追問

2020-06-09 17:08

好的 老師,謝謝你,你說了后,很清晰了,也就是要結(jié)轉(zhuǎn),就都結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅里面,應(yīng)交稅費(fèi)的余額是0.

許老師 解答

2020-06-09 17:09

嗯嗯 是這個(gè)意思
不客氣。如果對(duì)回答滿意,請(qǐng)五星好評(píng),謝謝

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這個(gè)的話 確認(rèn)收入 就結(jié)轉(zhuǎn)成本哈
2020-06-09 16:28:00
一般是原材料領(lǐng)料,歸集制造費(fèi)用,分配制造費(fèi)用 ,完工入庫(kù),銷售貨物結(jié)轉(zhuǎn)成本
2016-01-20 14:59:42
都是 借 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,貸 庫(kù)存商品
2016-01-12 16:17:42
你好,如果沒有庫(kù)存商品沒有期初數(shù),結(jié)轉(zhuǎn)的金額是必須大于等于銷售庫(kù)存商品的金額 的
2018-06-05 13:18:48
你好,按照主營(yíng)業(yè)務(wù)收入來結(jié)。
2023-06-13 16:20:12
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