
1月份申報(bào)只填寫了已開發(fā)票收入 后續(xù)能在5月份申報(bào)里把之前未開發(fā)票收入都一次性加在5月未開發(fā)票收入里面嗎。還有1月印花稅也是按照已開票收入填寫,也能補(bǔ)在5月銷售里嗎。
答: 這個(gè)實(shí)務(wù)中一般是加5月這個(gè)去申報(bào),印花稅也是補(bǔ)5月這個(gè)去申報(bào),實(shí)務(wù)中大部分是這樣要不就正規(guī)更正之前1月申報(bào),不過這樣弄不好有滯納金這個(gè)
申報(bào)增值稅確認(rèn)了未開票收入,這未開票收入要申報(bào)印花稅嗎?還是等開發(fā)票的時(shí)候再申報(bào)?
答: 你好,要申報(bào)印花稅的
我是一名會計(jì),想問一下考個(gè)網(wǎng)絡(luò)學(xué)歷有用嗎?
答: 眾所周知會計(jì)人如果要往上發(fā)展,是要不斷考證的
去稅局代開發(fā)票時(shí),一共扣了印花稅比申報(bào)印花稅數(shù)據(jù)高,要如何申報(bào)
答: 您好,按扣的印花稅申報(bào)。

